подскажите пожалуйста.
ООО создано в конце 2009 года,деятельность до конца года не велась, а издержки были.В конце года списали издержки на сч.90 (К-44 Д-90) а прибыли не было, как надо было закрыть сч.90 в этом случае??? спасибо
подскажите пожалуйста.
ООО создано в конце 2009 года,деятельность до конца года не велась, а издержки были.В конце года списали издержки на сч.90 (К-44 Д-90) а прибыли не было, как надо было закрыть сч.90 в этом случае??? спасибо
а потом Д84 К99, ТАК?
и потом когда предприятие вышло в"+" какой проводкой покрыть этот убыток и когда сразу как в прибыли появилась достаточная сумма или в конце года
В конце 2010, если вы созданы после 01.10.09, то у вас отчетный год - с даты создания до 31.12.10, а 99 на 84 закрываетя по в конце годаа потом Д84 К99, ТАК?
а если в сентябре 2009 года???
я имела в виду создание организации: сентябрь 2009г.
тогда расч.период до 31.12.2009, так? я тогда закрыла сч.99 на сч.84, а какие дальше движения с счетом 84
Дая имела в виду создание организации: сентябрь 2009г.
тогда расч.период до 31.12.2009, так?
84/убыток - 99
Будет прибыль если в 2010:
99 - 84/прибыль
84/прибыль - 84/убыток
т.е только в конце года я смогу убрать этот убыток на сч.84,а у меня как раз на эту сумму баланс не сходится, всю голову сломала уже
Аноним, каким образом баланс не сходится? Он не может не сходиться
Кроме того, в балансе по строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" показывается обзая сумма по 84 и 99 счетам
) все,пардон, пойду отдохну....как всегда ищу проблему там где её нет.Спасибо,ваш труд был не бесполезен.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)