В 2009г. наша организация (является плательщиком НДС) приобрела Основное средство у физического лица и зарегистрировало данную сделку в госрегистрации. В 2010г. сделку расторгли в связи с неоплатой.
Вопрос: должны ли мы выставлять НДС физическому лицу

