×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13

    Момент определения налоговой базы.

    Подскажите пожалуйста.Еще не совсем разобралась в 1с8.Но возникла проблема следующая: при формировании декларации по налогу на прибыль, программа включает в доходы суммы по реализации, которые фактически еще не оплачены полностью, а получены только авансы.А документ "продажа" на всю сумму сформирован.Какие настройки нужно произвести может в учетной политике, чтобы машина учитывала доходы фактически полученные.У нас ОСНО-производство.Отчетность сдавать, а у меня такая заморочка.Помогите.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2010
    Сообщений
    25
    У вас учетная политика по оплате или по начислению?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    Вот это я не могу найти.Хотелось бы по оплате.Где в учетной политике это найти.Н могу хоть убейте

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    И еще я посмотрела в "настройки параметров учета" галочки стоят и на "производство продукции" и "розничная торговля".

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    Ну неужели ни кто не поможет

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Хотелось бы по оплате
    А что все-таки написано в учетной политике (на бумаге, которая)? И было ли "по оплате" в период с января по июнь?
    Налог на прибыль обычно считают по методу начисления, и факт оплаты для доходов не важен

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    В учетной политике по методу начисления.А с января по июнь по оплате.Скажите,что не именно не верно тогда.?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Неверно несоответствие учетной политике применяемому методу.
    Но если с января по июнь налог на прибыль уже учитывался кассовым методом и декларации соответствующие сдавались, то скорее имеет смысл уч.политику переписать.
    В программе ищите настройки по учету налога на прибыль, там должно быть
    Раньше налог на прибыль в программе считался или может вручную как-то?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    Я так полагаю.Учетная политика составлена неправильно.И с начала года нужно было применять кассовый метод.Потому как мы производим окна ПВХ и являемся субподрядчиками..И генподрядчик оплачивает не всей суммой по счет фактуре, а вносит авансы.Если например сч/ф мы выставили на 5000000, он внес только 1000000, а остальную часть по факту выполнения работы, а это может быть и через четыре месяца.Поправте если не верно по поводу кассового метода.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    нужно было применять кассовый метод
    Это по вашему желанию (и при соблюдении указанных в НК условий)
    И при чем тут счет-фактуры? Счета-фактуры - это для НДС, а там нет никакого кассового метода

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    Раньше на предприятии с программой и с бухучетом было все очень напутанно,и декларации не сдавали.Поэтому когда я взялась за это дело доходы и расходы собирала вручную по документам,пока программу в порядок непревили.А сейчас формирую отчет через программу и суммы дохода не соответствуют полученным на самом деле.

  12. #12
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Так и не поняла как между собой взаимосвязаны окна, счета-фактуры, и кассовый метод.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    Я понимаю что сч/ф и кассовый метод и разное.просто описываю ситуацию подробней, что бы вам понятней было.Просто подскажите ваше мнение, с частичными расчетами, лучше кассовый применять?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    АнютаАнюта, при кассовом методе не только доходы по оплате, но и расходы, это разницы между БУ И НУ, и сам процесс учета очень неудобен. Но если для фирмы выгодно, то можете применять.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Сообщений
    13
    Уже не можем,не учла главного:размер выручки за четыре пред кв превыш 1млн.руб.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    За каждый квартал больше 1 млн?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)