В 3-м квартале нами была произведена предоплата поставщику.
Договором предоплата предусмотрена, счета-фактуры на предоплату получены.
В 4-м квартале в связи с тем, что продукция нас по качеству не устроила, собираемся истребовать предоплату обратно.
В связи с чем и возникает вопрос: надо ли уточнять декларацию по НДС за 3-й квартал, или можно учесть в 4-м?


