×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для SlavaSlavina
    Регистрация
    13.10.2010
    Сообщений
    132

    АВ счет фактуру зарегестрировали на 41 счет, как исправить?

    Ситуация такая:

    1) менеджер оприходовал ТМЦ на склад 30 июня (без документов).
    2) документы на эти ТМЦ поступили 15 июля и выписаны они от 15 июля

    НДС за 2 кв. сдавался и подсчитывался второпях 20 июля (бардак! не спорю) но проверить бумажные носители с книгой покупок и журналом не было времени и возможности, поэтому эта ошибка всплыла только сейчас.

    Созвонилась с поставщиком и их бухгалтер согласилась выставить нам сф на аванс, т.к. оплата им прошла 30 июня.

    Как мне теперь убрать приход за 30 июня с 41 счета и переоформить его, как зачет НДС с аванса поставщику (чтобы не подавать корректировку).

    Я не могу сообразить какой операцией в 1С-7 и какими проводками исправить эту ошибку в текущем периоде

    Помогите , пжл, или подскажите правильный выход из этой ситуации.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    1C?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк Аватар для SlavaSlavina
    Регистрация
    13.10.2010
    Сообщений
    132
    Да 1С 7-ка

  4. #4
    Клерк Аватар для SlavaSlavina
    Регистрация
    13.10.2010
    Сообщений
    132
    Да у меня вопрос то не по работе программы ! Прочитали бы сначала внимательнее , прежде чем перекидывать ...

    да и ответов, судя по всему здесь не дождешься

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    88
    с 41 приход то мы снимем, а вот Д19-К68 ни как это уже пошло в книгу покупок. Счет ФактураПоставщика вам сделает проводку Д68-К76.ВА, но попадет так же в книгу покупок.... Так что решайте. На вопрос какими прододками. Ответ очевиден! Сторно поступления..

  6. #6
    Клерк Аватар для SlavaSlavina
    Регистрация
    13.10.2010
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от Samat_CIT Посмотреть сообщение
    Так что решайте..

    а что тогда решить ? как правильно сделать ?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    88
    Запись в книге покупок так и так будет. Различие именно в бух учете. А правильно я сказал. Это сторнировать поступление уже в текущем периоде. Не забыть сделать запись в доп. лист книги покупок и ввести уже все нормально. По мне лутьше все сделать корректно и перездать отчет по НДС.

  8. #8
    Клерк Аватар для SlavaSlavina
    Регистрация
    13.10.2010
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от Samat_CIT Посмотреть сообщение
    По мне лутьше все сделать корректно и перездать отчет по НДС.

    получается, что я сумму к уплате занизила во 2 кв. (( на штраф тогда попаду

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Если до подачи уточненной декларации доплатите сумму налога и пени - то штрафа не будет.
    И хочется напомнить - что в случае занижения суммы налога к уплате - это обязанность ( а не право) налогоплательщика.
    Если не подадите уточненку - и эту ошибку выявит налоговая ( в ходе проверки) то вот тогда точно будут штрафы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)