Мы Генподрядчики. Строим для заказчика здание путем привлечения подрядчиков. Сами ничего не делаем. Проверьте проводки.
Мы генуслуги выставляем отдельным актом
Принимаем расходы по выполнению Д20 К60 20000 подписываем КС-3,КС-2
Д19 К60 НДС
Выставляем акт на генуслуги подрядчику Д62 К90 1000
на НДС
Перевыставляем КС-3, КС-2 заказчику Д 62 К 90 20000
на НДС
Правильно ли через сч.90 все прогонять? и в книге пок/продаж отражаем НДС?

Ответить с цитированием