Добрый день! Так получилось, что в одном квартале были 2 ошибки с перечислением денежных средств.
1. На мой р/с поступила сумма по договору. Потом пришлось ее вернуть плательщику, как возврат аванса.
2. Мною были ошибочно перечислены денежные средства на другой р/с. Потом эта организация мне их вернула.
В итоге у меня получается 2 суммы, которые я незнаю, причислять ли к налоговой базе для исчисления налога. Чисто теоретически и в 1-м и во 2-м случае - денежные средства не являются прибылью. Потому что в 1-м случае я их вернула, а во втором случае - мне их вернули.
Извините, если запутано. Так ответьте, пожалуйста, на вопрос. В каком из случаев мне нужно причислять поступление на мой р/с к налоговой базе?

