Добрый день, уважаемые...
Прошу разъяснить один вопрос. Мы выступаем субподрядчиками по СМР. В 3 квартале оказали услуги и выставляем подрядчикам счета-фактуры с НДС (18%).
Должны ли мы заполнять декларацию по НДС за 3 квартал? По итогам 3 кварталал получается что НДС мы должны в бюджет.
Теперь меня запутали, что не получится ли что дваджы оплачиваем НДС и мы (субподрядчики) и подрядчики, когда выставляют счета-фактуры Заказчику???


