×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    16.10.2010
    Сообщений
    17

    Таможенный НДС в счете фактуре.

    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос.
    Ввезен товар.
    Стоимость 1000 USD
    Ставка пошлины. 20%
    Таможенный сбор 500р.
    Пошлина 1000*20% = 200 USD
    НДС (1000 + 200)*18% = 216 USD
    Итого если курс 1 USD = 30 руб. получаем себестоимость

    1000 + 500/30 + 200 + 216 = 1432,67.
    При этом НДС уплаченный в таможню составляет 216 USD.

    Мне нужно знать
    1) какой НДС указывать в счете фактуре если я продаю товар по 1600?
    2) какой НДС принимается к вычету?
    У меня есть предположения что
    а) 1600 * 18/118 = 244, 07 USD
    либо
    б) 216 + (1600-1432, 67)*18/118 = 241, 52

    Спасибо большое!
    Какой
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    А почему НДС включается в себестоимость, когда он к вычету идет?
    По реализации НДС начисляется в общем порядке, с/ф выписывается как обычно, только номер ГТД указывается, больше никаких наворотов.

  3. Аноним
    Гость
    А конкретно для данных цифр можно написать какая цифра должна быть в счет фактуре?
    Спасибо

  4. Клерк Аватар для ал40
    Регистрация
    07.09.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    185
    а) 244,07.

  5. Клерк
    Регистрация
    16.10.2010
    Сообщений
    17
    а к вычету я буду принимать 241, 52 правильно?, т.е .в результате всего мне нужно будет разницу 244, 07 - 241, 52 = 2.55 вернуть в бюджет. Правильно?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)