Предприятие купило здание в 2006 году. Больше это юр. лицо ни каких доходов не получало. НДС к вычету не ставили, т.к. не было реализации и не было использования ОС в производственных целях.

Сейчас это здание продается. Можно ли поставить входной НДС к вычету по с/ф 2006 года?