Помогите в таком вопросе.
Новая фирма - в 3 квартале было куплено здание, но не было ни одной реализации. В сентябре получен аванс по предварительному договору купли-продажи. Начислен НДС с аванса.
Могу ли я поставить к зачету НДС не имея реализации, а только НДС с авансов. При этом НДС к зачету больше, чем НДС с авансов. Есть ли шанс возмещения НДС.![]()



