В балансе валюта на конец 2009 года не соответствует валюте на начало 2010 года. Причина выяснена: на начало года был переход на 1С8, пребывая в полной уверенности, что всё перенесено правильно, тупо не не проверили эту самую валюту, оборотка один в один, только 1с8 заполняет дебиторку и кредиторку по договорам, а 1с7 этого не делает (что правильно). Что делать? И что делать, если эти балансы направлялись сторонним организациям? Может за 9 мес в балансе проставить на начало периода, что должно быть, а к другим балансам записку написать пояснительную??


Ответить с цитированием