×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281

    Расхождения в балансах

    В балансе валюта на конец 2009 года не соответствует валюте на начало 2010 года. Причина выяснена: на начало года был переход на 1С8, пребывая в полной уверенности, что всё перенесено правильно, тупо не не проверили эту самую валюту, оборотка один в один, только 1с8 заполняет дебиторку и кредиторку по договорам, а 1с7 этого не делает (что правильно). Что делать? И что делать, если эти балансы направлялись сторонним организациям? Может за 9 мес в балансе проставить на начало периода, что должно быть, а к другим балансам записку написать пояснительную??
    Поделиться с друзьями
    Наталья

  2. nkotishka
    Гость
    1С 7 заполняет дебиторку и кредиторку по договорам, просто учет надо было по договорам строить, а остатки на 31 декабря и 1 января должны быть одинаковыми и это не в программе дело.

  3. nkotishka
    Гость
    править начальное сальдо в новой программе

  4. Клерк
    Регистрация
    26.09.2006
    Сообщений
    281
    про программу мне всё ясно, мне с балансами что делать, и в какой форме пользователям отчетности это объяснять?
    Наталья

  5. nkotishka
    Гость
    в балансе цифры на начало года правите на те цифры которые у вас были на конец прошлого года, так что правте.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)