В 1 кв. налоговая нам сообщила, что у нас переплата по ЕСН и предложила зачесть или вернуть. Мы отправили заявление с просьбой зачесть в счет уплаты НДС. Уже после 20.07 когда мы заплатили НДС за 2 кв. от них пришло письмо о зачете. Правильно ли я понимаю:
1. у нас теперь переплата по НДС?
2. за 3 кв. надо заплатить за минусом переплаты?
4. надо ли их уведомлять, что платим меньше, т.к. переплата была?


