Подскажите пож-та: может ли сотрудник, израсходовавший подотчетные деньги в 3м кв. (есть ПКО+чек дата сентябрем) отчитаться за это в 4м квартале?
Заранее спасибо!
с уважением, Л.
Подскажите пож-та: может ли сотрудник, израсходовавший подотчетные деньги в 3м кв. (есть ПКО+чек дата сентябрем) отчитаться за это в 4м квартале?
Заранее спасибо!
с уважением, Л.
да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я правильно понимаю что в ав.отчете за октябрь будут приложены ПКО+чек за сентябрь? И при этом не будет нарушений по бухгалтерскому и налоговому учету?
Спасибо!
правильно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо большое!
Подскажите, пож-та: вопрос к ранее заданному... Сотрудник оплатил товар в сентябре (нал), а отгрузили его в октябре, ПКО (сентябрь) он приложил к накладной октября (у нас в бухгалтерии эта проплата пройдет в 4м кв.), а договор поставщики сделали сентябрем (датой чека и ПКО) - это правильно? Или попросить их что б договор был сделан датой отгрузки - т.е.октябрем?
Заранее спасибо!
а платёж был, тогда получится, с бухты барахты или по договору?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
по договору... Т.е.наш сотрудник зарезервировал товар, что б его не продали, а оставили для нас. В договоре прописано "Срок передачи товара устанавливается после подписания данного договора и товарной накладной". Получается что договор сентябрем, а накладная - октябрем.
Или может их попросить что б прописали в договоре что доставка (она делается поставщиком) будет в течении 30 дней...?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)