Добрый вечер!
Мы , компания которая по субагентскому договору продае авиа и ж.д.билеты, то есть мы не занимаемся туристической деятельностью. Дело в том , что покупают у нас их в основном по безналу организации для своих сотрудников.И билеты в основном туда и обратно.То есть 15 сентября вылет и обратно прилет 5 октября.Я бухгалтер с небольшим стажем в этой области, ну и когда пришла мне директор приказал в устном порядке реализацию делать 5 октября.Я так и делаю.Менеджер делает отчеты нашему агенту за месяц, в котором в выручку ставит и эту продажу, а у меня она пройдет в октябре.Комиссия субагента сходится я беру ее по отчетам, а вот расчеты с агентом никак.Что делать незнаю?
Тогда и проводки бухгалтерские не закрываются.

Ответить с цитированием
