Здраствуйте Всем.
Ситуация следующая, оказаны услуги по импорту товара (фрахт до двери) применили 0-вую ставку НДС. В следующем квартале получили оплату, сдали документы на подтверждение. А что делать с входящим НДС по данной операции, когда его возмещать можно? В квартале в котором оказаны услуги и предоставлены документы или когда нулевую ставку после отплаты подтверждаем?

Ответить с цитированием