с октября 2009г. ИП написал уведомление об освобождение уплаты НДС,но при этом все с-Ф выставлял с НДС.В 2010г. тоже написал это уведомление,сдал его 19.10,а сегодня ИП прочитал ст 145 НКРФ и выяснил,что это неправильно.
так вот у меня вопрос, как правильно посчитать и уплатить налог и можно ли отменить или вернуть уведомление сданное в октябре 2010(тк ИП работает с клиентами,которые сидят на НДС,а теперь они могут оказаться с ним работать,тк в счет-фактуре теперь придется писать БЕЗ НДС)?


