Добрый день!
Наша организация находится на ОСНО. Приобрели ОС в лизинг, проводки:
Д 08.04 К 76
Д 19.04 К 76
Предварительно заплатили аванс, НДС с него приняли к вычету и потом восстановили.
В дальнейшем при поступлении СФ на услуги лизинга списываем НДС полностью. Получается, что НДС на это основное средство постепенно списывается при поступлении СФ на услуги.
А что делать со счетом 19.04? Списать НДС можно, когда ОС полностью оплачено и принято к учету. Значит у нас нельзя + он постепенно получается списывается в дальнейшем. Болтаются остатки на 19.04. Что с ним делать?

