подскажите как правильно оформить следующую операцию (конфигурация ПУБ),
1. Перегоняем деньги поставщику авансом.
2, получаем от него оборудование (сч 07)
3. передаем оборудование в монтаж(08 -- 07)
4. ставим с 08 на 01 (вводим в эксплуатацию)
Проблема в следующем: согласно налоговому кодексу, НДС к возмещению ОС берется в момент ввода в эксплуатацию.
В моем случае НДС берется в момент получения оборудования, что не есть верно. Если при поступлении убираю галку "зачитывать НДС автоматически" то он не берется вообще никогда (только ручками).


