Добрый день! Помогите исправить ошибки! 01.02.10 г. были сделаны следующие операции по оплате комиссии за валютный контроль:
Д51 К91.2 1307,12
Д91.2 К60.1 1107,73
Д19.3 К60.1 199,39
Заметили только сегодня![]()
Добрый день! Помогите исправить ошибки! 01.02.10 г. были сделаны следующие операции по оплате комиссии за валютный контроль:
Д51 К91.2 1307,12
Д91.2 К60.1 1107,73
Д19.3 К60.1 199,39
Заметили только сегодня![]()



Наоборот наверно?Д51 К91.2 1307,12
Best regards, Михаил



или
91 - 51 :: сторно
60 - 51 :: черным
или
91 - 60 :: сторно
Best regards, Михаил
Ура!!!! Спасибо!Но это еще не все, обнаружила еще
Тоже комиссия по валютному контролю
Д91.2 К 1 177
Д19.3 К68.2 27
Д68.2 К19.3 27
И все....![]()
Помогите, пожалуйста правильно исправить эти ошибки!
Д91.2 К51 177
Д19.3 К68.2 27
Д68.2 К19.3 27
Из-за них образовалось кредитовое сальдо на 68.2 на сумму 27, получается мы должны его погасить![]()



По проводкам не видно "образования".
Best regards, Михаил
Д19.3 К68.2 27 Выделен НДС
Д68.2 К19.3 27 НДС принят к зачету
и есть еще несколько операций Д68.2 К19.3 НДС принят к зачету 275051,34
на конец квартала образуется сальдо вместо 275 078,34 - 275051,34 (разница на эту операцию Д19.3 К68.2 27 Выделен НДС)
Тоже очень прошу помощи, когда то в 2009 году в налоговом учете не были закрыты счета 20 и 26. теперь сальдо на начало отчетного периода все времявисит ... может его как нить сторном убрать, только чтоб оборотка по 90 91 счема не сбилась, замучалась тянуть все это, хочеться чтоб чистенько было, что посоветуете уважаемые клерки???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)