Здравствуйте!
Сотрудник направляется в командировку. Из кассы организации (ООО УСН доходы) ему выдаются деньги в подотчет на приобретение билетов и суточные. Как это нужно оформлять: всё вместе одним расходником (Основание: Командировочные расходы), или нужны отдельные расходники на билеты и на суточные?
Спасибо.

Ответить с цитированием
