Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить безвозмездную передачу ОС в декларациях по НДС и прибыли?
НДС я начислила и отразила в одной строке с реализацией и поэтому налогооблагаемая база по прибыли меньше на величину переданного ОС. Это правильно, или надо отражать по другой строке?

Ответить с цитированием