Уважаемые клерки, подскажите по ситуации!
За 2 кв 2010 уплатила в полной сумме НДС. Все было хорошо, а тут пришло требование о погашении недоимки по НДС и уведомление о переплате по НДС (Н/А). Выяснилось, что я допустила в платежке ошибку (скопировала предыдущую по уплате Н/А) и не поменяла статус плательщика (поставила 02-налоговый агент вместо 01-налогоплательщик), остальные реквизиты верные, в т.ч. назначение платежа ("Уплата НДС за 2 квартал 2010г.").
Позвонила я сразу в налоговую, мне там сказали написать письмо на зачет. Хотя до этого говорили, что зачет между НДС и НДС(Н/А) не проводят, хотя ни на что и не ссылаются. По логике оно верно, но в данном случае это техническая ошибка и деньги тут наши, поэтому я написала на зачет. Вот жду, что будет дальше.. Не хочется платить еще раз деньги и возвращать эту переплату..
Кто-то сталкивался с подобным? Поделитесь опытом, пожалуйста!

