×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792

    налоговый расчет о суммах ...

    ... выплаченных иностранным оргиназициям доходов и удержанных налогов.

    вопрос - если за полугодие мы сдали такой расчет, сейчас нам его надо повторять?! он накопительно или он по факту - было = сдаем, не было = не сдаем?!
    Поделиться с друзьями
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    он накопительно
    за отчетный период.

  3. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    т.е. сейчас мне надо повторить те данные ,что мы указали за полугодие?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  4. мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    Надо посмотреть инструкцию, но по моему данные этого расчета указываются не нарастающим итогом а отдельно по кварталам.

  5. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    я честно сказать в инструкции не нашла может тыкнете?!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  6. Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Я поквартально сдаю.

  7. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    т.е. повторяете предыдущий, если больше ничего не было?!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  8. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    вот нашла в Инструкции такое Налоговый расчет составляется в отношении выплат, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, и представляется в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента по окончании соответствующего отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 289 Налогового кодекса Российской Федерации.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  9. мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА


    ПИСЬМО
    от 20 ноября 2009 г. N 3-2-14/20


    О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА
    О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
    ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ


    Федеральная налоговая служба в связи с запросом сообщает следующее.
    Согласно пункту 1 статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов.
    При этом сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода.
    Исчисление налоговой базы нарастающим итогом с начала налогового периода и, соответственно, расчет налога нарастающим итогом с зачетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей в отношении указанных выше доходов НК РФ не предусматривает.
    Соответственно, в форме Налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (утвержденной Приказом МНС России от 14.04.2004 N САЭ-3-23/286, зарегистрированным Минюстом России 05.05.2004, регистрационный N 5781) (далее - Налоговый расчет (информация)) не предусмотрено составление Раздела 1 и Раздела 2 нарастающим итогом, что сокращает объем работы налогового агента по его составлению. Кроме того, представляемая в налоговый орган информация не дублируется.
    Аналогичные разъяснения приведены в пункте 9 Раздела II Методических рекомендаций налоговым органам по применению отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций, утвержденных Приказом МНС России от 28.03.2003 N БГ-3-23/150.

  10. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    УРА! Значит сейчас сдавать не надо, если в 3 квартале ничего не было! СПАСИБО!
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  11. Клерк
    Регистрация
    16.07.2010
    Сообщений
    41
    Добрый день!
    Наша организация (российская) заключила Соглашение об уступке прав и переводе обязанностей неисключительными правами пользования компьютерными программами с зарубежной компанией (Кипр), нашим основным владельцем. Соглашение было заключено и права были переданы в 1 квартале 2011 года.

    Соглашение исключительно формальное, его стоимость 5 долларов США, которые мы пока платить не собираемся, но возможно когда-то и заплатим.

    Вопрос: "Какую отчетность надо подавать об этом событии в ИФНС за 1 квартал 2011 года?"

    В 2009 году был "НАЛОГОВЫЙ РАСЧЁТ (ИНФОРМАЦИЯ) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов".

    А сейчас?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)