стр. 180 1кв. 23724
стр. 290 1 кв. "-"
стр. 180 Полугодие "-" Убыток
стр. 210 Полугодие 23724
стр. 180 9 мес. 106529
стр. 210 9 мес. 23724 или Ничего не ставить?
стр. 270 9 мес. 106529 или (106529 - 23724)???
стр. 290 9 мес. 106529 ???
стр. 180 1кв. 23724
стр. 290 1 кв. "-"
стр. 180 Полугодие "-" Убыток
стр. 210 Полугодие 23724
стр. 180 9 мес. 106529
стр. 210 9 мес. 23724 или Ничего не ставить?
стр. 270 9 мес. 106529 или (106529 - 23724)???
стр. 290 9 мес. 106529 ???
Ничего не ставитьстр. 210 9 мес. 23724 или Ничего не ставить?
Дастр. 290 9 мес. 106529 ???
Нужно эту сумму разделить по бюджетам в строках 270,271 и указать в подразделе 1.1стр. 270 9 мес. 106529
А стр. 270 за 9 мес. 106529 ???
А к доплате будет (106529 - 23724) ИЛИ 106529 ???
А куда же делась сумма, которую я заплатила за 1 кв. ???
Никуда не делась. Вы в отчете за полугодие уже сказали, что она "лишняя".А куда же делась сумма, которую я заплатила за 1 кв. ???
В декларации вы ее поставили в стр210, и должны были поставить в строки 280,281, а затем в подразделе 1.1 по строкам 050, 080 к уменьшению. Таким образом в лицевой карточке будет по декларации за 1кв начислено 23724, по декларации за полугодие уменьшено 23724 - итого начислений 0. Если была оплата то эта сумма в карточке на переплате. За 9 месяцев в карточку начислится 106529 по расчету + 106529 авансы. За минусом оплаченной суммы 23724 нужно будет платить налог.А куда же делась сумма, которую я заплатила за 1 кв. ???
А если фирма только начала свою деятельность. Доходов никаких. Расходы - только комиссия банка.
В листе 02 стр. 040 -16243
стр 100 - 16243
По стр. 080 я ничего не ставлю?
Тогда как мне быть с разделом 1.1. суммы поставить к уменьшению. Т.Е. стр. 050 и стр.080 д.б заполнены?
Имеете ввиду строку 180 наверное. Да там будет 0, соответственно в разделе 1.1 все строки 0. Вы не можете в этом разделе уменьшать налог т к ничего не начисляли к доплате.По стр. 080 я ничего не ставлю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)