×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866

    Строка 210 "Прибыль", если за Полугодие был убыток

    стр. 180 1кв. 23724
    стр. 290 1 кв. "-"

    стр. 180 Полугодие "-" Убыток
    стр. 210 Полугодие 23724

    стр. 180 9 мес. 106529
    стр. 210 9 мес. 23724 или Ничего не ставить?
    стр. 270 9 мес. 106529 или (106529 - 23724)???
    стр. 290 9 мес. 106529 ???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    стр. 210 9 мес. 23724 или Ничего не ставить?
    Ничего не ставить
    стр. 290 9 мес. 106529 ???
    Да

  3. #3
    мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    стр. 270 9 мес. 106529
    Нужно эту сумму разделить по бюджетам в строках 270,271 и указать в подразделе 1.1

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866
    А стр. 270 за 9 мес. 106529 ???
    А к доплате будет (106529 - 23724) ИЛИ 106529 ???

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866
    А куда же делась сумма, которую я заплатила за 1 кв. ???

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А куда же делась сумма, которую я заплатила за 1 кв. ???
    Никуда не делась. Вы в отчете за полугодие уже сказали, что она "лишняя".

  7. #7
    мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    А куда же делась сумма, которую я заплатила за 1 кв. ???
    В декларации вы ее поставили в стр210, и должны были поставить в строки 280,281, а затем в подразделе 1.1 по строкам 050, 080 к уменьшению. Таким образом в лицевой карточке будет по декларации за 1кв начислено 23724, по декларации за полугодие уменьшено 23724 - итого начислений 0. Если была оплата то эта сумма в карточке на переплате. За 9 месяцев в карточку начислится 106529 по расчету + 106529 авансы. За минусом оплаченной суммы 23724 нужно будет платить налог.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2007
    Сообщений
    122
    А если фирма только начала свою деятельность. Доходов никаких. Расходы - только комиссия банка.
    В листе 02 стр. 040 -16243
    стр 100 - 16243
    По стр. 080 я ничего не ставлю?
    Тогда как мне быть с разделом 1.1. суммы поставить к уменьшению. Т.Е. стр. 050 и стр.080 д.б заполнены?

  9. #9
    мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    По стр. 080 я ничего не ставлю?
    Имеете ввиду строку 180 наверное. Да там будет 0, соответственно в разделе 1.1 все строки 0. Вы не можете в этом разделе уменьшать налог т к ничего не начисляли к доплате.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)