×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531

    курсовая разница

    пожалуйста, прошу вас помочь мне понять что такое курсовая разница в бухгалтерском учете!
    работаю в 1С 7.7. Предприятие. Вот такую ситуация пониманию:

    нам продали товар за 23 154,60 $ 05.04.07. Курс был 26.0094 руб. Соответственно, приход на сумму 602 237.25 руб.
    Мы оплати 04.06.2007. Курс стал 25.8983 руб. Значит, мы заплатили 599 664.77 руб., значит, возникла положительная курсовая разница. 602 237.25 - 599 664.77 = 2 572.48 руб. Правильно?

    Но затем мы снова покупаем товар на сумму 19 620.25 $ 24.10.07. Курс 24.9225. Приход на сумму 488 985.68 руб.

    После этого, еще не оплатив 19 620.25 $, мы снова приходуем товар уже на сумму 65 403 $ 16.11.2007 Курс 24.4620 руб. Приход на сумму 1 599 888.19 руб.

    Затем оплачиваем 19 620.25 $ 24.12.07. Курс 24.7235 руб. Мы платим 485 081.25 и это на 3 904.43 меньше, чем мы приходовали. Значит опять положительная курсовая разница?

    Но в акте сверки я вижу, что автоматически формируется отрицательная курсовая разница на день оплаты 19 620.25 $ в размере 22 233.57 руб. Вот этого уже не понимаю.

    Может быть, здесь мешает товар, который мы приходовали до оплаты 19 620.25 $?? Может быть 1С 7.7 не правильно считает курсовые разницы. Как мне быть? считать вручную?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Рассчитайте средний курс задолженности после двух покупок. И будет вам счастье. По секрету скажу, что у меня средний курс получился 24.5682665153 ))) Считал на калькуляторе.
    Поэтому при оплате по курсу 24.7235 руб., естественно появится отрицательная разница.

    1С считает разницы правильно, можете не сомневаться.
    С уважением, Ярослав

  3. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Рассчитайте средний курс задолженности после двух покупок. И будет вам счастье. По секрету скажу, что у меня средний курс получился 24.5682665153 ))) Считал на калькуляторе.
    Поэтому при оплате по курсу 24.7235 руб., естественно появится отрицательная разница.

    1С считает разницы правильно, можете не сомневаться.

    спасибо, что вы ответили! но я не понимаю почему возникает курсовая разница в таком вот случае: если мы получили товар 24.10.07 и не оплатили его, то в след. раз когда поступает товар 16.11.07 у меня возникает курсовая разница!!! причем 1С пересчитывает тот неоплаченный товар от 24.10.07 по курсу дня нового прихода от 16.11.07. И отражает курсовую разницу. Почему 1С так делает? Я думала курсовая разница возникает только на день оплаты....

  4. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    спасибо, что вы ответили! но я не понимаю почему возникает курсовая разница в таком вот случае: если мы получили товар 24.10.07 и не оплатили его, то в след. раз когда поступает товар 16.11.07 у меня возникает курсовая разница!!! причем 1С пересчитывает тот неоплаченный товар от 24.10.07 по курсу дня нового прихода от 16.11.07. И отражает курсовую разницу. Почему 1С так делает? Я думала курсовая разница возникает только на день оплаты....
    1С пересчитывает не товар, а задолженность. Задолженность пересчитывается на дату валютной операции. Изменение задолженности (в результате оплаты или покупки очередной партии товара) - валютная операция.
    С уважением, Ярослав

  5. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    1С пересчитывает не товар, а задолженность. Задолженность пересчитывается на дату валютной операции. Изменение задолженности (в результате оплаты или покупки очередной партии товара) - валютная операция.
    и что же мне делать если на данный момент на сентябрь 2010 г. наша задолженность уже составила 226 585 $, в рублях это было 6 591 493,60 руб. Но в сентябре мы приходуем еще товар и 1С пересчитывает нашу задолженность по курсу на день прихода 30.9809 и получает 7 019 807,22 руб. Тогда 1С получает отрицательную курсовую разницу между той суммой нашей задолженности в рублях, которая была и той суммы нашей задолженности, что 1С пересчитала по курсу последнего прихода в сентябре. Получилось 428,313.63 курсовой разницы, эта сумма уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Это нормально? Мне налоговая ничего не скажет, что я из-за курсовой разницы занижаю свой доход почти на полмиллиона????

  6. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    и что же мне делать если на данный момент на сентябрь 2010 г. наша задолженность уже составила 226 585 $, в рублях это было 6 591 493,60 руб. Но в сентябре мы приходуем еще товар и 1С пересчитывает нашу задолженность по курсу на день прихода 30.9809 и получает 7 019 807,22 руб. Тогда 1С получает отрицательную курсовую разницу между той суммой нашей задолженности в рублях, которая была и той суммы нашей задолженности, что 1С пересчитала по курсу последнего прихода в сентябре. Получилось 428,313.63 курсовой разницы, эта сумма уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Это нормально? Мне налоговая ничего не скажет, что я из-за курсовой разницы занижаю свой доход почти на полмиллиона????
    Вообще-то нужно пересчитать задолженность по курсу на конец отчетного периода, т.е. на 30.09.10.
    А что может сказать налоговая, если рублевая оценка задолженности выросла? Ничего.
    С уважением, Ярослав

  7. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Вообще-то нужно пересчитать задолженность по курсу на конец отчетного периода, т.е. на 30.09.10.
    А что может сказать налоговая, если рублевая оценка задолженности выросла? Ничего.
    а вы пересчитываете задолженность на конец отчетного периода?! это вручную проводку нужно делать?!

  8. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    а вы пересчитываете задолженность на конец отчетного периода?! это вручную проводку нужно делать?!
    Если у вас валютная задолженность, то нужно пересчитывать Смотрим п.7 ПБУ 3/2000:
    7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
    Вообще пересчет задолженности проводится автоматом при закрытии месяца. Требуется только галку поставить в нужном месте (по-моему). Ну и не забыть скачать курсы валют.
    С уважением, Ярослав

  9. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Если у вас валютная задолженность, то нужно пересчитывать Смотрим п.7 ПБУ 3/2000:

    Вообще пересчет задолженности проводится автоматом при закрытии месяца. Требуется только галку поставить в нужном месте (по-моему). Ну и не забыть скачать курсы валют.
    спасибо вам за комментарии

    мне кажется у меня при закрытии месяца переоценка не происходит (((

    я вот смотрю в учетной политике у меня есть закладка: список валютных счетов, подлежащих переоценке в особом порядке и не переоцениваемых документами конфигурации: 60.22, 60.7, 62.22, 62.7, 62.8, 66.22, 66.44, 67.22,67.44

    это то что нужно? но у меня все операции по валюте стоят на 60.11. может быть, я должна внести в тот список счетов и 60.11 и тогда он будет подлежать переоценке тоже? но меня смущает то что там написано в особом порядке....

  10. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    спасибо вам за комментарии

    мне кажется у меня при закрытии месяца переоценка не происходит (((

    я вот смотрю в учетной политике у меня есть закладка: список валютных счетов, подлежащих переоценке в особом порядке и не переоцениваемых документами конфигурации: 60.22, 60.7, 62.22, 62.7, 62.8, 66.22, 66.44, 67.22,67.44

    это то что нужно? но у меня все операции по валюте стоят на 60.11. может быть, я должна внести в тот список счетов и 60.11 и тогда он будет подлежать переоценке тоже? но меня смущает то что там написано в особом порядке....
    Это счета авансов, их не нужно переоценивать.
    А посмотрите, у вас курс валюты на 30.09.10 введен? А то, может у вас просто курса нового нету, поэтому программа и использует тот последний курс, который есть.
    С уважением, Ярослав

  11. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Это счета авансов, их не нужно переоценивать.
    А посмотрите, у вас курс валюты на 30.09.10 введен? А то, может у вас просто курса нового нету, поэтому программа и использует тот последний курс, который есть.
    да, курс на 30.09 есть. а как выглядит переоценка задолженности на конец месяца? какие проводки должны формироваться?

    в любом случае спасибо за коменты ))

  12. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    да, курс на 30.09 есть. а как выглядит переоценка задолженности на конец месяца? какие проводки должны формироваться?

    в любом случае спасибо за коменты ))
    Должны формироваться проводки
    Д счета задолженности - К 91.1 - положительная разница
    или
    Д 90.2 - К счета задолженности - отрицательная разница
    С уважением, Ярослав

  13. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Должны формироваться проводки
    Д счета задолженности - К 91.1 - положительная разница
    или
    Д 90.2 - К счета задолженности - отрицательная разница
    в закрытии месяца (который автоматом формирует) нет таких проводок. а у вас они автоматически формируются? может мне вручную их записать? вообще если у вас будет возможность понять в каком месте 1С 7.7 нужно поставить галку или возникнут какие другие мысли на этот счет, то дайте мне, пожалуйста, знать!

    спасибо!

  14. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от cimi Посмотреть сообщение
    в закрытии месяца (который автоматом формирует) нет таких проводок. а у вас они автоматически формируются? может мне вручную их записать? вообще если у вас будет возможность понять в каком месте 1С 7.7 нужно поставить галку или возникнут какие другие мысли на этот счет, то дайте мне, пожалуйста, знать!

    спасибо!
    Ага, посмотрел, это не в закрытии м-ца. Это Документы - Регламентные - Переоценка валюты
    С уважением, Ярослав

  15. Клерк
    Регистрация
    08.06.2010
    Сообщений
    531
    Цитата Сообщение от Ярослав Посмотреть сообщение
    Ага, посмотрел, это не в закрытии м-ца. Это Документы - Регламентные - Переоценка валюты
    о! спасибо огромное!!!! и эту операцию проводить на каждую отчетную дату составления бухгалтерской отчетности? вот 2 года работала и не делала..... сегодня день прожит незря! ))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)