×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Ольга Юрич Ольга Юрич вне форума
    Клерк Аватар для Ольга Юрич
    Регистрация
    22.05.2010
    Сообщений
    42

    инвентаризация ОС

    Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить инвентаризацию ОС отнесенных на забалансовые счета? и как это оформить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Sharmel Sharmel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2008
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    112
    Списание или выбытие объекта основных средств с забалансового учета осуществляется на основании:
    Акта о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033);
    Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031).
    Списание с забалансового счета производится в порядке, установленном для ценностей, отражаемых в балансе учреждения, и осуществляется одновременно с их выбытием (передачей, ликвидацией, реализацией и др.).
    Объекты основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно как имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, подлежат обязательной инвентаризации.

    Учет основных средств стоимостью до 3*000 рублей (счет 21) ("БУХ.1С", N*6, июнь 2010*г.)

  3. #3
    Sharmel Sharmel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2008
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    112
    Материальные ценности, финансовые активы и обязательства учреждения, учитываемые на забалансовых счетах, подлежат обязательной инвентаризации (п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49).


    Бюджетный учет основных средств с 1 января 2010 года (Л. Щедрина, "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май 2010 г.)

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое. А оформлять отдельной описью?

  5. #5
    рук.группы учета рук.группы учета вне форума
    Клерк Аватар для рук.группы учета
    Регистрация
    12.08.2009
    Сообщений
    223
    Да, инв. опись отдельно по 21сч, 105 сч., 101сч. (ОС проверять можно 1 раз в три года). И еще ведомость учета результатов инвентарицации код 0317022, а самое главное приказ о проведении инвентаризации.

  6. #6
    tat9718204
    Гость
    Sharmel, перечитала и не раз методические указания № 49 и в п.1.3 нет фразы
    Материальные ценности, финансовые активы и обязательства учреждения, учитываемые на забалансовых счетах, подлежат обязательной инвентаризации
    по Методическим указаниям п 1.3. звучит так
    1.3. Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.
    Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
    Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
    Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится в соответствии с Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 4 августа 1992 г. N 67, и Инструкцией о порядке проведения инвентаризации ценностей государственного фонда Российской Федерации, находящихся в Комитете драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденной Приказом Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации 13 апреля 1992 г. N 326.
    Хотя от себя лично считаю, что на забалансе тоже д.б. контроль.

  7. #7
    Rat1972 Rat1972 вне форума
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    tat9718204,
    Sharmel, перечитала и не раз методические указания № 49 и в п.1.3 нет фразы
    Цитата:
    Материальные ценности, финансовые активы и обязательства учреждения, учитываемые на забалансовых счетах, подлежат обязательной инвентаризации
    А это потому, что, когда писался приказ №49, еще не существовало этих дурацких забалансовых счетов по учету ОС до 3000

    Хотя от себя лично считаю, что на забалансе тоже д.б. контроль.
    Поддерживаю.

  8. #8
    Ольга Юрич Ольга Юрич вне форума
    Клерк Аватар для Ольга Юрич
    Регистрация
    22.05.2010
    Сообщений
    42
    Раз надо так надо, пойду считать..... Только вот проблема у меня программа не формирует инв описи по забалансовым счетам Придется в ручную набирать........

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Sharmel, перечитала и не раз методические указания № 49 и в п.1.3 нет фразы

    по Методическим указаниям п 1.3. звучит так


    Хотя от себя лично считаю, что на забалансе тоже д.б. контроль.
    1.3. Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.

  10. #10
    lubezniy lubezniy вне форума
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Ольга Юрич Посмотреть сообщение
    Раз надо так надо, пойду считать..... Только вот проблема у меня программа не формирует инв описи по забалансовым счетам Придется в ручную набирать........
    Или предложить поработать программистам.
    С уважением,
    Виктор

  11. #11
    Аноним8442 Аноним8442 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    ПРИКАЗ
    от 30 декабря 2008 г. N 148н
    263.
    Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.


    У нас программа формирует забаланс без проблем.

  12. #12
    tat9718204
    Гость
    Так не кто и не спорит,что программа,что то не формирует или формирует.
    Была дана ссылка на документ и точный пункт документа, который звучит иначе нежели его указали вот и все.

    Вывод: пишите точные ссылки дабы не заводить в дебри....

  13. #13
    Аноним8442 Аноним8442 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Адрес
    г.Дудинка
    Сообщений
    92
    И я не спорю.

    Действительно, пункт 263 Инструкции 148н звучит несколько иначе. В свой предыдущий пост я скопировала лишь один абзац из него.

    "263. На забалансовых счетах учреждения учитываются: ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованные основные средства; нефинансовые активы, полученные с правом безвозмездного пользования, поступившие на хранение и (или) переработку, а также по централизованным закупкам и т.п.); материальные ценности, учет которых согласно настоящей Инструкции предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 3000 включительно, введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению (централизованным поставкам), специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам (государственным (муниципальным) контрактам) с заказчиками, экспериментальные устройства, иные активы), расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические данные о проведенных операциях, необходимые для раскрытия сведений об исполнении бюджета в бюджетной отчетности.
    (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
    Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
    Учреждениям разрешается вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета.
    (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.12.2009 N 152н)
    Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
    В бюджетном учете применяются следующие забалансовые счета."

  14. #14
    Sharmel Sharmel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2008
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    112
    Была дана ссылка на документ и точный пункт документа, который звучит иначе нежели его указали вот и все.

    Вывод: пишите точные ссылки дабы не заводить в дебри....

    ФРАЗА
    Материальные ценности, финансовые активы и обязательства учреждения, учитываемые на забалансовых счетах, подлежат обязательной инвентаризации (п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49).
    ВЗЯТА ИЗ
    Бюджетный учет основных средств с 1 января 2010 года (Л. Щедрина, "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май 2010 г.)
    а не из пункта 263 Инструкции № 148. см.п.3.
    А в 49 приказе написано что инвентаризации подлежит ВСЕ ИМУЩЕСТВО.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ольга Юрич Посмотреть сообщение
    Раз надо так надо, пойду считать..... Только вот проблема у меня программа не формирует инв описи по забалансовым счетам Придется в ручную набирать........
    У нас формирует, программист золото))))))

  16. #16
    Аноним
    Гость
    У нас инвентаризация ОС в оперативном учете, там выбираем 21 счет!

  17. #17
    Ольга Юрич Ольга Юрич вне форума
    Клерк Аватар для Ольга Юрич
    Регистрация
    22.05.2010
    Сообщений
    42
    еще такой вопросик. Дата описи это день проведения инвентаризации? или это какая то другая дата?

  18. #18
    рук.группы учета рук.группы учета вне форума
    Клерк Аватар для рук.группы учета
    Регистрация
    12.08.2009
    Сообщений
    223
    Дата описи это день проведения инвентаризации? или это какая то другая дата?
    Это дата на которую вы составляете инв. опись т.е. допустим на 1.10.2010г., дата проведения инвен-ции- дата когда вы пошли в учреждение, которое нужно инвентаризировать.

  19. #19
    Ольга Юрич Ольга Юрич вне форума
    Клерк Аватар для Ольга Юрич
    Регистрация
    22.05.2010
    Сообщений
    42
    рук.группы учета , если я пошла в учреждение 25 октября, то какая будет дата описи?

  20. #20
    рук.группы учета рук.группы учета вне форума
    Клерк Аватар для рук.группы учета
    Регистрация
    12.08.2009
    Сообщений
    223
    25 октября- это дата начала инвентаризации, допустим делаешь 2дня (25,26) 26- дата окончания инвен-ции. А дата инвентаризационной описи- эта дата (по приказу) составления инвен-ной описи, дата остатков по бух.учету. как правило, на 1 октября или на 1 ноября

  21. #21
    Ольга Юрич Ольга Юрич вне форума
    Клерк Аватар для Ольга Юрич
    Регистрация
    22.05.2010
    Сообщений
    42
    в приказе написано провести инвентаризацию в срок до 1 ноября, получается ведомость сформирована по состоянию на 01 октября, так?

  22. #22
    Rat1972 Rat1972 вне форума
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    посмотрела форму Инв-22 (приказ по проведении инвентаризации). Там почему-то не указывается, НА какое число проводить инвентаризацию - а это ведь важный момент...

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Как можно провести всю инвентаризацию в учреждении в один день?
    Дата в описи это дата когда Вы идете делать инвентаризацию. До этого момента Вы ведь проводите и приход и расход по подотчетнику. К приказу можно составить график проведения инвентаризации и раздать подотчетным лицам.

  24. #24
    рук.группы учета рук.группы учета вне форума
    Клерк Аватар для рук.группы учета
    Регистрация
    12.08.2009
    Сообщений
    223
    посмотрела форму Инв-22 (приказ по проведении инвентаризации). Там почему-то не указывается, НА какое число проводить инвентаризацию - а это ведь важный момент...
    В методических указаниях по инвен-ции имущества и фин. обязательств утвержденные приказом №49 от 13.06.1995г есть сроки проведения инвентаризации.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    А как оформить инвентаризацию с Пенсионным фондом и ФСС? Мы проводим инвентаризацию по состоянию на 1 октября.

  26. #26
    SD. SD. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    140
    Цитата Сообщение от Ольга Юрич Посмотреть сообщение
    Раз надо так надо, пойду считать..... Только вот проблема у меня программа не формирует инв описи по забалансовым счетам Придется в ручную набирать........
    Гоните в шею сопровождающих или своего программиста – формирует.

  27. #27
    Аноним
    Гость
    У нас в штате программиста нет. А та контора что нас обслуживает находится за 150 км. В следующий раз обязательно попрошу настроить

  28. #28
    VLDMR VLDMR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от SD. Посмотреть сообщение
    Гоните в шею сопровождающих или своего программиста – формирует.
    Вы так уверенно говорите - наверно, Вы знаете, какая у них программа? Или обладаете телепатическими возможностями?

  29. #29
    SD. SD. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    140
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Вы так уверенно говорите - наверно, Вы знаете, какая у них программа? Или обладаете телепатическими возможностями?
    Я знаю, какая у них программа , но... это обсуждается в другой ветке форума ведь верно.

    P.S. Человек ищет и это радует – значит найдет.

  30. #30
    Птичка2006 Птичка2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    Ольга Юрич,
    Только вот проблема у меня программа не формирует инв описи по забалансовым счетам Придется в ручную набирать........
    если 1с, то все работает

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)