ДОбрый вечер!
Помогите новичку!!!
Оплатили ввозную тамож.пошлину и авансовые платежи таможне 30 сентября 2010г. ГТД-ки пришли уже в октябре, контейнер с товаром ожидаем в ноябре. Возможно начисление пошлин и НДС осуществить в момент прихода товара или документов на товар, а в сентябре отразить только перечисление пошлин и налога? (т.е. 68-51, и 76-51)?
Заранее спасибо!!!