Добрый день, заранее прошу прощения за глупый вопрос. Я ввожу в 1с 7.7 услуги сторонних организаций, НДС поступает на счет 19.3. Реализации в этой организации нет,поэтому "галочки" "включить в книгу покупок" я не ставлю (правильно ли это?), но потом мне нужно этот НДС отправить на счет 91.2. Подскаите,пожалуйста,как это делается? Причем как выяснилось во всех случаях НДС, оказывается,списывался автоматически, а в одном случае остался на 19.3. Подскажите,пожалуйста,псследовательность действий, как именно надо делать и как получилось так,что НДС сам(?) списался в прочие расходы.




)))