×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87

    Помогите Покупка мебели

    Подскажите пожалуйста.Организация покупат мебель, два офисных стола,дв тумбочки,и так по мелочи...перегородки для столов, стойка лоя стола директора. Вопрос, как в бухгалтерском провести эту поупу...вешать на ос?
    Поделиться с друзьями

  2. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Что в учётной политике прописано про ОС не дороже 20 000 деревянных?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87

    Помогите

    вопрос в том,что каждый сто вместе с тумбой и перегородкой...не доходит до 20000.....максимум 10000.....ли это н в счет,а надо учитывать общую покупку трех столов со всеми прибамбасами????

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ли это н в счет,а надо
    а надо счет в н это ли?
    Best regards, Михаил

  5. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а надо счет в н это ли?
    зависит от прибамбасов
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87
    ИЛИ это не в счет?.....надо учитывать общую стоимость покупки?

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    в счет
    Best regards, Михаил

  8. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Я-то понимаю, у тебя в голове 20 000 предела какого-то крутится, но всё-же, не поленитесь, почитайте, что у тебя в отношении "дешевых" ОС написано?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87

    Помогите

    как я поняла из всей этой переписки.......каждый стол с тумбой я провожу через 10 счет?материально-производственные запасы предприятия....неамортизируемое имущество,включаемое в состав расходов?

  10. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Аннет86, не путайте термины бухучёта и НК.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет: каждый стол и каждую тумбу
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87
    у меня параллельно возник другой вопрос.....мне передали дела по этой организации Приказа о принятии учетной политики я не нашла......нужен новый приказ........утвержденный новым директором и новой датой?

  13. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Аннет86

    Если учётной политики нет, то всё, что удовлетворяет п.п."а"-"г" , п.4 ч.I ПБУ 6/01 подлежит учёту как ОС с последующим начислением амортизации. (в бухучёте)
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 02.11.2010 в 11:41.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Вопрос может в тему, а может и нет.....
    Подскажите будет ли ошибкой принятие в 1С той же мебели или компьютера стоимостью менее 20 тыс. руб. по накладной М-4 и списание по накл. М-11, или нужно оформлять "Поступление ОС" и "Ввод в эксплуатацию ОС" и уже в этом документе списывать как МПЗ ?

  15. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Через 08 счёт лучше "не заморачиваться".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  16. Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    Я тоже так думаю, но вопрос - как правильно....???

  17. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Если в УП прописано, что вы учитываете "дешевые ОС" как ТМЦ, то причём здесь 08 счёт, вы мне ответь-те?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  18. Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    это да,но тем не менее существует для чего то в документе "Ввод в эксплуатацию ОС" голочка "учесть в составе МПЗ" , когда сразу списание вводимого ОС на затраты идет....

  19. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Это было сначала сделано. Потом "забыли" убрать.

    А раз
    > это да
    то учитывайте как материалы, и не задавайте вопросы касающиеся "почему это в конфигурациях от 1С есть?".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  20. Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Подскажите. такая вот ситуация. Основной режим туго знаю, поэтому без вас, уважаемые клерки, никак.

    Организация хочет купить офисную мебель (шкаф, тумбы, столы и пр.). Но у них пока закрыт расчетный счет (причину не знаю.). Они нам сделают приходник, тов-накл и с/ф, кассового чека не будет, т к нет кассового аппарата. Вопрос - можно так принять к учету (без кассового чека, только с приходником)?

    Вопрос вторый - будет ли эта покупка уменьшать налогооблагаемую базу?

    И правильно я понимаю, что ее учет в БУ (ос или nvw) зависит от нашей учетной политики?

    Но если в целом, сто имость меньше 20 000, то можно сразу на тмц. верно?

    Очень жду ответа и заранее благодарю.

  21. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > кассового чека не будет, т к нет кассового аппарата
    Т.е. ОНИ нарушают закон, не вы.
    У вас всё можно через подотчётника сделать.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  22. Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    > кассового чека не будет, т к нет кассового аппарата
    Т.е. ОНИ нарушают закон, не вы.
    У вас всё можно через подотчётника сделать.
    Ваще это органицазия специализируется не на розничной торговли. Это у нее типа разовой продажи. Не смотря на то что они оформляют приходник, вес равно нарушают? я что то думла можно так. А есть ссылка на закон?

  23. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    При получении наличности в кассу (за оказанные работы/услуги/товары/материалы) обязаны применять кассовый аппарат. http://mvf.klerk.ru/zakon/54fz_010910.htm
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 11.11.2010 в 11:42.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  24. Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Это было сначала сделано. Потом "забыли" убрать.

    А раз
    > это да
    то учитывайте как материалы, и не задавайте вопросы касающиеся "почему это в конфигурациях от 1С есть?".
    Подскажите, пож-та, если офисную мебель оприходовали на 10 счет и тут же списали, то каким образом отслеживать учет на забалансовом счете? Если бы провели через 01 счет, то присвоился бы инв. номер...

  25. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Присвойте номер на забалансовом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)