Помогите, пожалуйста!!!!
У меня была занесена входящая счет-фактура на услуги в сентябре с ошибкой, сумма документа вместо 97 занесена как 79. Что привело к уменьшению вычета по НДС.
Обнаружила я только сейчас ошибку в октябре после оплаты, обнаружив разницу. Увы, конечно же отчетность сдана.
Подскажите, плз, что мне делать, как быть!!!
Скажу честно, делать уточненку не хочется, тем более в уменьшение налога. Пойди объясни налоговой, что я тупо занося, нажала не в той последовательности цифры. Да и шефу говорить о ляпе таком непростительном не хочется. А документ на большую сумму.![]()




