×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761

    Ввод начальных остатков

    Подскажите как ввести в 1с8 (ввод начальных остатков) уставный капитал 10000. Ввожу по кредиту 80,09 и по дебету 75,01, счета не закрываются.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Сообщений
    20
    Все активные счета вводятся по принципу: Д 51 К00,
    а пассивные: Д00 К80

  3. #3
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    А с какого перепугу они должны закрываться? Остатки - они и в Африке остатки...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    При вводе нач остатков, я ввожу данные след образом (субконто счета-учредитель):
    80,9-учредитель-остаток по кредиту 10000
    75,0- учредтель-остаток по дебету 10000
    В оборотно-сальдовой ведомости по обоим счетам висит сальдо. Что я не правильно делаю?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    Так вы для того и вводили остатки, чтобы сальдо на этих счетах было!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    в предыдущей организации где я работала, сальдо по этим счетам не было. тут завожу новую орг-цию - получается сальдо. до меня работа в ней велась в 1С7. что же мне теперь не вводить начальные остатки по этим счетам?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    Так у вас как я понимаю, организация не новая, учет велся в 1С:Бухгалтерский учет 7 и решили перейти на 1С:Бухгалтерия предприятия 8. Тогда я не пойму зачем вы вручную вводите остатки, ведь в БП8 есть перенос. Ну а уж если решили сами вручную это сделать - то сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и вводите в БП8 начальные остатки по тем счетам, по которым есть конечное сальдо в 1С7.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    Не важно какое сальдо у вас было в предыдущей организации, если в этой организации остатки по данным счетам есть - их необходимо указать.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему при закрытии месяца выводится следующее:

    Проведение документа: Закрытие месяца NS00001 от 31.10.2010 12:00:02
    Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
    Статья затрат: Страховые взносы

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    Это у вас 26 счет не закрывается, уставной капитал здесь не причем!
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=337605

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Благодарю, ввела данные в учетную политику предприятия и всё получилось!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    А вот еще одна проблема, с которой я столкнулась:

    Проведение документа: Закрытие месяца NS000009 от 30.09.2010 12:00:00
    Не установлен порядок подразделения
    для закрытия счетов, используемый
    при расчете стоимости продукции.
    Порядок устанавливается документом "Установка порядка
    подразделений для закрытия счетов"
    Проведение документа: Закрытие месяца NS000009 от 30.09.2010 12:00:00
    Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
    Статья затрат:

    "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" у меня установлена в учетной политике. не пойму какую статью затрат надо установить, те которые он указал установила, всё закрывалось. сентябрь - не хочет закрыться (

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    А вам обязательно нужно указывать порядок подразделений для закрытия счетов? Есть возможность определять порядок подразделений автоматически.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    А вот интересно, как это сделать? для меня это - темный лес какой-то))

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    В Учетной политике на вкладке Производство/Переделы последовательность переделов нужно выбрать из списка "Определяется автоматически"
    Последний раз редактировалось mirnaya; 05.11.2010 в 22:55.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Сделала, как вы сказали. теперь при закрытии месяца выходит только:

    Проведение документа: Закрытие месяца NS000009 от 30.09.2010 12:00:00
    Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
    Статья затрат:

    Остальные месяцы закрылись спокойно, сентябрь - не хочет! Как с этим бороться?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    37
    Проверьте ОСВ 26 счета, там не должно быть пустых строк. Вы скорее всего где-то не заполнили субконто "Статьи затрат".

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2010
    Сообщений
    761
    Ой, спасибочки! сделала как вы сказали и всё получилось!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)