Подскажите как ввести в 1с8 (ввод начальных остатков) уставный капитал 10000. Ввожу по кредиту 80,09 и по дебету 75,01, счета не закрываются.
Подскажите как ввести в 1с8 (ввод начальных остатков) уставный капитал 10000. Ввожу по кредиту 80,09 и по дебету 75,01, счета не закрываются.
Все активные счета вводятся по принципу: Д 51 К00,
а пассивные: Д00 К80
А с какого перепугу они должны закрываться? Остатки - они и в Африке остатки...
При вводе нач остатков, я ввожу данные след образом (субконто счета-учредитель):
80,9-учредитель-остаток по кредиту 10000
75,0- учредтель-остаток по дебету 10000
В оборотно-сальдовой ведомости по обоим счетам висит сальдо. Что я не правильно делаю?
Так вы для того и вводили остатки, чтобы сальдо на этих счетах было!
в предыдущей организации где я работала, сальдо по этим счетам не было. тут завожу новую орг-цию - получается сальдо. до меня работа в ней велась в 1С7. что же мне теперь не вводить начальные остатки по этим счетам?
Так у вас как я понимаю, организация не новая, учет велся в 1С:Бухгалтерский учет 7 и решили перейти на 1С:Бухгалтерия предприятия 8. Тогда я не пойму зачем вы вручную вводите остатки, ведь в БП8 есть перенос. Ну а уж если решили сами вручную это сделать - то сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и вводите в БП8 начальные остатки по тем счетам, по которым есть конечное сальдо в 1С7.
Не важно какое сальдо у вас было в предыдущей организации, если в этой организации остатки по данным счетам есть - их необходимо указать.
Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему при закрытии месяца выводится следующее:
Проведение документа: Закрытие месяца NS00001 от 31.10.2010 12:00:02
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Страховые взносы
Это у вас 26 счет не закрывается, уставной капитал здесь не причем!
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=337605
Благодарю, ввела данные в учетную политику предприятия и всё получилось!
А вот еще одна проблема, с которой я столкнулась:
Проведение документа: Закрытие месяца NS000009 от 30.09.2010 12:00:00
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца NS000009 от 30.09.2010 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
"Установка порядка подразделений для закрытия счетов" у меня установлена в учетной политике. не пойму какую статью затрат надо установить, те которые он указал установила, всё закрывалось. сентябрь - не хочет закрыться (
А вам обязательно нужно указывать порядок подразделений для закрытия счетов? Есть возможность определять порядок подразделений автоматически.
А вот интересно, как это сделать? для меня это - темный лес какой-то))
В Учетной политике на вкладке Производство/Переделы последовательность переделов нужно выбрать из списка "Определяется автоматически"
Последний раз редактировалось mirnaya; 05.11.2010 в 22:55.
Сделала, как вы сказали. теперь при закрытии месяца выходит только:
Проведение документа: Закрытие месяца NS000009 от 30.09.2010 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Остальные месяцы закрылись спокойно, сентябрь - не хочет! Как с этим бороться?
Проверьте ОСВ 26 счета, там не должно быть пустых строк. Вы скорее всего где-то не заполнили субконто "Статьи затрат".
Ой, спасибочки! сделала как вы сказали и всё получилось!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)