Ситуация: нам 28 октября пришли инвойсы от головной компнаии на постувку оборудования - 4 инвойса
28 октября пришли 2 ГТД к данным инвойсам и все таможенные доп. расходы
03 ноября пришли 2 ГТД.
в РСБУ я заведу 2 инвойса в октябе, а 2 и все сопутствующие расходы по ним в ноябре (т.к. по дог. право собственности переходит в момент пересечения границы).
в МСФО я должна отразить все инвойсы в октябре. ВЕРНО?!
Далее, 31 октября, оборудование по 2 инв. (кот. пришли в октябре) реализовали.
Правильно ли я понимаю, что:
по статье Change in inventories of finished goods/group у меня будет сумма по 2 инв., кот. мы не реализовали. Кот. якобы у нас на складе.
по статье Cost of purchase у меня будет сумма по всем 4 инвойсам, кот. пришли в октябре
по статье Other costs у меня будет сумма по сопутствующим услугам (таможня, брокер, транспорт), но за минусом тех расхождов, кот. относятся к товару на "складе", т.е. товару, кот. мы не реализовали.
ВЕРНО?!


Ответить с цитированием