×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622

    Расходы при УСН, как отразить?

    У меня УСН (доходы-расходы), как правильно отразить в КДиР:
    01 сентября оплатила коммунальщикам аванс 100 т.р.(п/п №15) за эл/энергию. 30 сентября получены от них документы за потребл.эл/энергию на 85 т.р.

    01 октября снова аванс 80 т.р. (п/п №28), а 31 октября дакументы на 74 т.р.

    Как правильно это отразить в книге доходов и расходов? Какими датами, суммами и документами?

    Есть ли где-то инструкция по разным ситуациям для "чайников"?
    Поделиться с друзьями

  2. Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    30.09.10 - 85 т.р.
    31.10.10 - 74 т.р.

    в расходы включаются оплаченные и учтенные в бухучете расходы

  3. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    А номер платежки ставлю тот, когда аванс фактически перечислялся? Но даты 30.09 и 31.10? так?

  4. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Нужно ли ставить в КДиР номер п/п? Или если ставим фактически потребленнуэ эл/энергию на основании документа от коммунальщиков, то указывается только номер и дата акта? И тогда номер п/п не нужно?

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Юлияя, Вы сами решаете, что Вам удобнее. Мне вот всегда было удобнее ставить два документа сразу

  6. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    т.е не обязательно писать платежки если указываем акт, накладную (уже оплаченную)? А то мы часто по многу платежек на авансы кидаем (5-6 штук в месяц по многим контрагентам), не удобно искать

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Не обязательно

  8. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Еще раз уточню:
    1. Если платим в течение месяца авансом, а в конце месяца получаем акт, то в КДиР указываем реквизиты и сумму акта (если полностью оплачен то всю сумму, если частично оплачен, то на сумму оплаты)
    2. Если оплата происходит после получения акта (оказания нам услуги), то в КДиР указываем сумму и реквизиты платежки.
    Верно?

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Юлияя, Вы читали, что я написала?
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Юлияя, Вы сами решаете, что Вам удобнее.

  10. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Извините. хотела уточнить, т.к. запуталась...

  11. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Если остается предоплата на конец квартала или коней года, то в следующем квартале (году) она не теряется? Ее можно учитывать в расходах?

  12. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Предоплата учитывается в расходах по мере отражения в учете расходов.
    Например есть переплата по аренде на 01 ноября 10 000, за ноябрь Вам выдали акт на 9000 и в расходах можете учесть 9000р.

  13. Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    А 1000 без проблем отразиться в расходах декабря, так? Спасибо!

  14. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если акт за декабрь получите.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)