×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2004
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    71

    Только "Входной НДС"

    Скажите пожалуйста , можно ли поставить к зачету "входной НДС" в октябре(ноябре), если в октябре(ноябре) нет реализации? И нужно ли заполнять декларацию,если только "входной НДС". Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Tim
    Регистрация
    21.03.2003
    Адрес
    Москва, ЮВАО
    Сообщений
    536
    Скажите пожалуйста , можно ли поставить к зачету "входной НДС" в октябре(ноябре), если в октябре(ноябре) нет реализации?
    Можно.
    И нужно ли заполнять декларацию,если только "входной НДС"
    Нужно.
    Переживем и это... Может быть...
    Tim

  3. #3
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Трофи, возможно придется немного поспорить с налоговой
    Alis inserviendo consumor

  4. #4
    Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    В свете 169 постановления они(Налоговики) сейчас не добрые, откель у Вас к зачету, если нет реализации... Ах , из заемных средств или из уставного капитала??? Если из уставного ,то можно спокойно... А если нет, кто его знает... Мне инспектор предложил "по дружески" по телефону пересдать....Зачем , мол , Вам быть на заметке..Если есть к уплате с авансов, то без проблем...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    Эта тема поднимается постоянно, в качестве выхода из ситуации: продайте что нибудь ненужное за 100 руб, выполните требование налоговиков, и спокойно предъявите НДС к вычету ( возмещению)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)