Скажите пожалуйста , можно ли поставить к зачету "входной НДС" в октябре(ноябре), если в октябре(ноябре) нет реализации? И нужно ли заполнять декларацию,если только "входной НДС". Спасибо!
Скажите пожалуйста , можно ли поставить к зачету "входной НДС" в октябре(ноябре), если в октябре(ноябре) нет реализации? И нужно ли заполнять декларацию,если только "входной НДС". Спасибо!
Можно.Скажите пожалуйста , можно ли поставить к зачету "входной НДС" в октябре(ноябре), если в октябре(ноябре) нет реализации?Нужно.И нужно ли заполнять декларацию,если только "входной НДС"
Переживем и это... Может быть...
Tim
Трофи, возможно придется немного поспорить с налоговой![]()
Alis inserviendo consumor
В свете 169 постановления они(Налоговики) сейчас не добрые, откель у Вас к зачету, если нет реализации... Ах , из заемных средств или из уставного капитала??? Если из уставного ,то можно спокойно... А если нет, кто его знает... Мне инспектор предложил "по дружески" по телефону пересдать....Зачем , мол , Вам быть на заметке..Если есть к уплате с авансов, то без проблем...
Эта тема поднимается постоянно, в качестве выхода из ситуации: продайте что нибудь ненужное за 100 руб, выполните требование налоговиков, и спокойно предъявите НДС к вычету ( возмещению)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)