В 2кв.2008г. покупателем был возвращен товар. Покупатель выставил сч-ф, который был отражен в КнигеПокупок. Сумма возврата сторнировалась с выручки, в следствии чего базы по налогу на прибыль и НДС разные. Если, правильно понимаю, то надо было ввести как обратную реализацию и зачет взаимных требований на сумму возврата. Как можно исправить данную ошибку? Спасибо

Ответить с цитированием