×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2005
    Сообщений
    56

    Начальные остатки из УТ в Бухгалтерию доком Оприходование товаров

    Сначала начали работать в Управлении Торговлей 10.3.12.3, потом под нее начали делать Бухгалтерию 1.6. Релиз 26.3. Выгрузила нач. остатки в бух. из УТ док "Оприходование товаров". В принципе, неплохо получилось, только сч. 41 не со сч. 00 корреспондирует, а с 91. А как правильно-то в этом случае?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2010
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    340
    А как правильно-то в этом случае?
    Правильно будет занести остатки операцией введенной вручную, если УСН, то еще и регистры подвигать, если есть НДС, то регистры по НДС заполнить. А еще можно сделать в документе "Оприходование товаров" ручную корректировку и перебить 91 счет на 000!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)