×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    53

    Формирование себестоимости импортного товара

    День добрый, Клерки!

    Впервые решили попробовать работать по новым условиям и столкнулись вот с какой задачей.
    Был заключен контракт на условиях CFR-Владивосток (сами мы находимся в Москве). По этим условиям получается, что переход права собственности на товар к нам происходит в момент перехода товара через поручни судна в порту отгрузки (07 октября). После разгрузки судна товар поступает в зону таможенного контроля и проходит растаможку (ГТД "выпуск разрешен" 15 октября), после чего везется к нам в Москву (поступил на склад 09 ноября). Вопрос в следующем: как правильно отразить в проводках подобное движение товара и таможенные расходы?
    Обычно включение таможенных сборов происходило в день приходования товара на склад (как правило дата прихода на склад совпадала со штампом "выпуск разрешен" . А тут получается в корреспонденцию с 76.05 попадает 41.07, что на мой взгляд является не корректным.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Момент перехода права собственности прямо в контракте не оговорен?
    как правильно отразить в проводках подобное движение товара и таможенные расходы?
    Мне ближе 15 счет для сбора себ/сть товара в пути и по факту получения на свой склад уже отражаться на 41 по фактической себ/сти. Кто-то открывает субсчета к 41 и собирает на них.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    53
    Нет. Прямого указания на момент перехода права собственности нет (этого добиться не удалось к сожалению).
    У меня в ходу как раз случай, когда к 41 открываются субсчета. Почему-то кажется, что не правильно относить на 41.07 таможенные платежи.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Tasha, а откуда вы везете и что, если не секрет?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Почему-то кажется, что не правильно относить на 41.07 таможенные платежи.
    вы думаете все знают ваш рабочий план счетов? Что хоть учитывается на этом субсчете?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2010
    Сообщений
    53
    Как правило только тот товар, на который есть право собственности, но который еще не пришел на склад (т.е. "товары в пути")

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)