Добрый день уважаемые клерки. Подскажите плз, ситуация такая:
Отчетность за 2 квартал сдавал наемный бухгалтер и не разобравшись, на словах, провела взаимозачет на крупную сумму.
Как потом выяснилось, Акт подписали только в 3 квартале. Другой бухгалтер сделала сторно и провела взаимозачет в 3 кв., тем самым уменьшив налог на прибыль. Правильно ли сдалили? и как теперь все исправить??




)).