Выписали сч-ф, включили в книгу продаж, а спустя время выясняется, что услуга не оказана. Куда ее надо включать, в книгу продаж сторно или в книгу покупок? И где об этом написано?
Выписали сч-ф, включили в книгу продаж, а спустя время выясняется, что услуга не оказана. Куда ее надо включать, в книгу продаж сторно или в книгу покупок? И где об этом написано?
Сторно, ведь от приема этой услуги покупатель не тказывался, а она просто ошибочно попала в реализацию
ИМХО, изъять эту СФ как ошибочную и пересдать тот период. Сторнировка мне кажется не совсем правильной - это же не возврат, услуга не оказывалась. Ну а книга покупок и вовсе "не катит"
имхо, изъять нельзя, так как запись уже сделана.
Ошибки исправляются зачеркиванием. Соответственно запись зачеркнуть, период пересдать.
Демидова Татьяна
Демидова Татьяна, именно это я и имела в виду, говоря "изъять".
оформить просто как ошибку. и сдать доп. расчет по НДС за тот период.
и как вы это умудрились без оборотов по 62 счету НДС начислить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)