С 1 квартала зависла на 19 счете сумма НДС. Как-то забыли ее списать на 68.
Можно ли в 4 кв. это сделать. Или надо все-таки сдавать уточненки по НДС?
С 1 квартала зависла на 19 счете сумма НДС. Как-то забыли ее списать на 68.
Можно ли в 4 кв. это сделать. Или надо все-таки сдавать уточненки по НДС?
уточненку
Можно уточненку, можно показать получение счета-фактуры в 4 квартале и вычет соответственно в 4 квартале.
Это по авансовому отчету. А он проведен в 1 кв. Так что с получением документов сейчас, как я понимаю, не пройдет.
А если все-таки провести сейчас и не сдавать уточненку? Ведь все-таки была переплата по налогу. Чем это грозит?
Так счет-фактура в принципе есть?
По ав.отчету или не по авансовому - не важно, счет-фактуру вы могли и позже получить
Сч факт нет. Есть выделенный в чеке НДС
Такой НДС к вычету только через суд, и то не факт, что выиграете.Сч факт нет. Есть выделенный в чеке НДС
А как его тогда убрать с 19.
Ав. отчеты же уже не переделаешь?
91.2 - 19 (налог на прибыль не уменьшает)А как его тогда убрать с 19.
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)