Мы оплатили за сырье поставщику с одного р/сч за счет заемных средств учредителя. Сделка не состоялась и мы направили письмо с просьбой вернуть денежные средства. Поставщик вернул денежные средства но уже на др. р/счет. Подскажите как провести эту сумму?


