Добрый день! Помогите разобраться с командировкой.
Директор и зам. директора поехали в командировку в Москву. Предоставили счета гостиницы (с 15.11.2010 по 18.11.2010) на следующие суммы 10500,00 и 12000,00.
Вопрос?? можно ли такие сумму проводить за проживание. Не будет ли она облагаться НДФЛ.
Суточные я начисляю по 700 рублей.
Директор предоставил ж/д билеты. А вот его зам поехал в Москву на личном авто. Надо ли заму начислять суточные?? И можно ли ему не компенсировать бензин, так как он не предоставил ни одного подтвержающего документа.
Заранее спасибо.

Ответить с цитированием