Уважаемые клерки есть 2 вопроса:
1. Есть такая цепочка поставки товара: завод - поставщик - мы - конечный покупатель. Так вот в с/ф поставщика нам должно быть указано а) продавец -поставщик
б)грузоотправитель - завод
в)грузополучатель - конечный покупатель
г)покупатель - мы
Все верно???? Отправлялся груз через транспортную компанию, не у поставщика ни у нас складов нет.
А в нашей с/Ф - конечному покупателю:
а) продавец - мы
б) грузоотправитель - завод
в) грузополучатель - конечный покупатель
г) покупатель - конечный покупатель
Все так?
2. Если в счет этой реализации от конечного покупателя нам приходило несколько авансов, (июнь, ноябрь), то "к платежно-расчетному документу" ставятся все предоплаты или только те, что относятся к кварталу в котором прошла отгрузка?
Очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!



