Подскажите, заключен договор в котором три стороны Благотворитель, Благополучатель и Заказчик-Застройщик, выполняющий работы на средства Благотворителя в адрес Благополучателя. Финансирование в договоре указано Без НДС. Возникает ли у нас раздельный учет по НДС, ведь мы получается возмездно выполняем работы? И как следует начислять НДС с полученного финансирования и с реализации?

Ответить с цитированием
