×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    НДС при импорте (ОСНО)

    Подскажите, пожалуйста...У нас сейчас УСН, ввозим товар из Беларуси, потому платим за них НДС в рамках таможенного союза, и т.к. мы не плательщики НДС берем этот НДС в уменьшение единого налога (у нас 15% с "прибыли")-тут всё понятно.
    Теперь учредители меня озадачили: планируют регистрировать организацию на ОСНО чтобы ввозить из дальнего зарубежья(т.е. импорт), Вопрос что в этом случае происходит с НДС уплачиваемом таможне при ввозе(или он уплачивается не таможне?)? Мы этот НДС потом берем к вычету (т.е. как при оплате внутренним контрагентам с НДС) или его нужно отдельно возмещать? Контракты будут с нашей предоплатой.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы этот НДС потом берем к вычету
    Да.

  3. Клерк
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Спасибо! А в каком режиме это делается: просто по умолчанию или как с экспортными 0% надо брать ГТД, платежку, идти подтверждать в ИФНС?

  4. Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    235
    Просто проводите в 1 С ГТД по импорту и эта сумма (НДС по ГТД) потом попадает в книгу покупок. Я так делаю

  5. Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    235
    Цитата Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
    Спасибо! А в каком режиме это делается: просто по умолчанию или как с экспортными 0% надо брать ГТД, платежку, идти подтверждать в ИФНС?
    ГТД и платежку покажите, как документ к книге покупок, если будет камералка.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)