×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    город Череповец
    Сообщений
    785

    Исправление ошибок в бух.учете и отчетности

    Доброва времени суток. Арендодатель выставил счета на возмещение расходов. Актов нет. Причем счеа выстпвлены 3 кварталом, проплатили мы их в 4 квартале, т.к. у меня этих счетов не было, недошли, я не принела их в расход в 3 квартале. Как я вообще должна поступить я думаю что в любом случае акты должны быть. Исправлять ли дек. по нал на прибыль???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Что за счета на возмещение расходов? Они входят в состав арендной платы по договору?
    Акты по аренде не нужны, арендную плату начисляют исходя из условий договора, ну и счетов-фактур, если таковые формирует арендодатель. Если есть переменная часть арендной платы, обычно составляют расчет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    город Череповец
    Сообщений
    785
    Да по договору мы платим аренду и возмещаем арендатору расходы за телефон. На аренду он выставляет акты и счета на оплату, на возмещение расходов только счета на оплату. В 3 квартале счета на оплату до меня не дошли, следовательно я не не включила их в расходы. Если я сейчас включу их в расходы 3 кварталом то у меня уменьшиться налоговая база по налогу на пибыль. Вопрос: необходимо ли сдавать декларацию и на какой счет затрат отнести возмещение расходов???

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Килька, с таким "возмещением расходов" я бы вообще задумалась, о том стоит ли эти расходы для налога на прибыль учитывать
    По БУ текущим кварталом включаете, чеез тот счет, через какой отразили бы при своевременном получении

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2010
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Килька Посмотреть сообщение
    В 3 квартале счета на оплату до меня не дошли, следовательно я не не включила их в расходы.
    Возмещаемые расходы - тоже д.б. подтверждены документально-надлежащим образом зав. копии, т.о. счет на их оплату - это Вам только предложение на их оплату. Вероятно, в 4 кв оплатили, если сейчас получите док-ты - и тогда в 4 кв. проведете, если, конечно они связаны с Вашей производственной деят-ю, направленные на получение на дохода....

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    город Череповец
    Сообщений
    785
    с таким "возмещением расходов" я бы вообще задумалась, о том стоит ли эти расходы для налога на прибыль учитывать
    А почему нет?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    город Череповец
    Сообщений
    785
    в 4 кв. проведете, если, конечно они связаны с Вашей производственной деят-ю, направленные на получение на дохода..
    Я всеравно не понимаю ведь у меня только счета на оплату наверно Январь прав и я не могу их учитывать при расчете налога на пибыль.
    Да они очеь доже связаны с нашей производственной деят-ю, направленные на получение на доход

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Да они очеь доже связаны с нашей производственной деят-ю, направленные на получение на доход
    Как бы они ни были связаны, первичные документы должны быть (а это не счет аредодателя)
    В договоре как и что сформулировано по поводу этих доп.расходов?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Скорее всего, так криво описаны Ваши расходы на телефонные переговоры. Просите у арендодателя расшифровку и с/ф, а в договоре обычно указываются номера телефонов в арендуемом помещении.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    город Череповец
    Сообщений
    785
    Скорее всего, так криво описаны Ваши расходы на телефонные переговоры. Просите у арендодателя расшифровку и с/ф, а в договоре обычно указываются номера телефонов в арендуемом помещении.
    Да это именно они, и счета на оплату с паспечаткой телеф.переговоров в этом случае могу я их применить в расход при расчете базы по налогу на прибыль???

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    город Череповец
    Сообщений
    785
    Просите у арендодателя расшифровку и с/ф
    Они на упрощенке, кроме актов ничего попросить не могу.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    189
    Добрый день! Не знала в какой теме вопрос задать. Может поможете - надо ли платить ПНО с доначисленного НДС по решению выездной проверки
    С уважением,

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Добрый день! Не знала в какой теме вопрос задать
    Так создали бы свою. К этой теме ваш вопрос какое отношение имеет???
    надо ли платить ПНО с доначисленного НДС по решению выездной проверки
    Смотря за счет чего доначислено

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Килька Посмотреть сообщение
    Они на упрощенке, кроме актов ничего попросить не могу.
    Телефонный оператор выдает счета-фактуры и расшифровки переговоров всем. Арендодатель должен же подтвердить ту сумму, которую с Вас просит. По расшифровке только и видно, что это переговоры Ваши.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    126
    Подскажите возможно ли исправить в 4 кв.2010 г. ошибку прежнего бухгалтера?
    В 4кв.2008 г. была задвоена реализация услуг по одному из заказчиков.Два раза выписан акт+с-ф.Как это можно исправить не пересдавая отчетность прошлого периода?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)