1) Контрагент "Энергосбыт" в этом месяце поставляет электроэнергию
документ Счет-фактура 1 Сумма 100 тыс.р. НДС 18тыс.р.(Д-19.04)
2)Бухгалтер: так разрешено Законом в следующем месяце контрагентом
предъявлется Счет - фактура точно с таким-же номером и такой же датой как в
этом месяце, но Сумма другая например 103тыс.р., НДС 18500р.
Сейчас я только внедряю 1С, поэтому бухгалтер делает проводки на бумаге
МИНУС -(100000)р., НДС -(18000)р. , затем ПЛЮС 103000р., НДС +18500р.
Вопрос: Как правильно делать такие проводки в 1С? Какие документы 1С используются?
Какая последовательность действий?
Хотелось получить ответ исходя из Вашего опыта.
Для нас такая ситуация с "Энергосбытом" типичная, т.е. исправления в каждом текущем
месяце счет- фактуры за предыдущий.



