×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 51
  1. Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250

    Казахстан экспорт и декларация НДС

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сегодня была отгрузка в Казахстан. Документы: накладная, счет-фактура, ТТН. Подтверждать нулевую ставку не будем и хотим сразу заплатить НДС. Есть входящий счет-фактура от поставщика с НДС и исходящий со ставкой 0%. Начисляю расчетом 10/110 и 18/118. Разницу между полученной суммой и входящим НДС уплачиваю. Теперь возник вопрос когда подавать декларацию по НДС и она общая или для сделок в рамках ТС другая? Очень прошу ответить.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Начисляю расчетом 10/110 и 18/118
    Нет, 10/100 и 18/100.
    Теперь возник вопрос когда подавать декларацию по НДС и она общая или для сделок в рамках ТС другая?
    Она общая. Включите сразу в текущий период.

  3. Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Она общая. Включите сразу в текущий период.
    Спасибо огромное, Тоня! Я просто видела по импорту из Каз. и Бел. сдается до 20 числа следующего месяца. А то что в ноябре продали, получается я сдаю в январе с общей.

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    сдается до 20 числа следующего месяца.
    Это по ввозу.
    получается я сдаю в январе с общей.
    Имхо да, нет смысла 180 дней ждать.

  5. Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Это по ввозу.
    Имхо да, нет смысла 180 дней ждать.
    Еще раз приогромное спасибо!!!!

  6. Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Добрый день! Еще вопросик. Если мы не подтверждаем нулевую ставку, то нужно ли в налоговую, кроме декларации по НДС, предоставлять еще какие-либо документы?

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  8. Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нет.
    СПАСИБО!!!

  9. Аноним
    Гость
    Не совсем верно. Экспорт не льгота - хочу пользуюсь, хочу нет. Придется все же подождать 180 дней и только потом подавать декларацию. (Уточненную за 4 кв. 2010) Причем не в 3-й раздел включать реализацию, а там, где не подтвержденный экспорт. А вот заплатить можно и сейчас. тогда пеню платить не придется. Никаких штрафов при этом по-любому не будет.

  10. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    Мы сразу подали.....и вроде нормуль!?

  11. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    ....правда я с\ф сразу выствлял с НДС ... или так не правильно?..........А почему не 18\118 ?

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не совсем верно. Экспорт не льгота - хочу пользуюсь, хочу нет
    Согласна, потому и написала
    Имхо
    . Обычно налоговики это "проглатывают"
    А почему не 18\118 ?
    А почему 18/118? Покупателю предъявили налог по ставке 0%, он и заплатил 0 руб., остальное проблемы продавца, не желающего подтверждать экспорт.

  13. Аноним
    Гость
    Значит правильно делать с\ф .....товар на сумму 1180 руб. НДС = 0 руб. итого к оплате 1180 рублей......потом бухгалтерскую справку 1180 х 18 \ 118 = 180 рублей к оплате? В декларации надо выделять что это "непростой" НДС?

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    180 то откуда?

  15. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    А Вы пишете 18\100...наверно правильно 18\118?

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы о чем?

  17. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    Начисляю расчетом 10/110 и 18/118

    Нет, 10/100 и 18/100.

    Ваш первый ответ на вопрос ole_777
    Последний раз редактировалось БУХБРАТ_69; 22.12.2010 в 13:57.

  18. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нет, 10/100 и 18/100.
    Она общая. Включите сразу в текущий период.
    ...научился

  19. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тихо сам с собой...
    Нет, 10/100 и 18/100.

    Ваш первый ответ на вопрос ole_777
    Он же последний. Оснований для применения расчетной ставки при неподтверждении экспорта я (лично) в 164-НК не вижу.

  20. Клерк Аватар для БУХБРАТ_69
    Регистрация
    31.10.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    455
    ...очень смешно. Значит правильно 18\100. Спасибо.

  21. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    скажи те , к теме...
    мы продали ОС на экспорт в 4кв 2010, по ставке 0%.
    Данное ОС мы приобрели у упрощенщика (т.е при покупке не было НДС) и следовательно возьмещать налог НДС мы не можем просить у МНС!
    1)и получается мы нигде не указываем данную сумму отгрузки не в декларации НДС, ни в книге продаж?
    2) до 20-01-2010 в письме со ст.165 НК, не нужно было направлять док-ты для подтверждения 0% ставки?
    3)данная сумм будет участвовать только в налогообложении налоге на прибыль?

  22. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1) книга продаж каким образом связана с книгой покупок? Если вы не заявляете вычет, это не значит отсутствие обязанности отразить в декларации выручку (налоговую базу) по ставке 0%.

  23. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    может я не правильно выразился ,я имел ввиду:мы продаем на экспорт оборудование, соответ-но на него (на стоимость продажи) применяется 0%.
    Сдаю декларацию по НДС ,неужели данная отгрузка должна быть отражена в декларации по НДС..?

  24. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    честно говоря, я как то не вникну в специфику данной операции, если мы отгружаем ОС, котрый приобрели без НДС, как он отражается в декларации НДС, и отражаеться ли?
    ..и нужно ли мне что то подавать в МНС, для подтверждения того что я реализовал по ставке 0%..?

  25. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    неужели данная отгрузка должна быть отражена в декларации по НДС..?
    А почему нет то? Под понятие "товар" имущество подходит? Да. Под понятие "экспорт товара"? Тоже подходит. Выручку от реализации товара на экспорт вы получили, выручка НДС облагается, в налоговую базу вы ее включаете, для подтверждения обоснованности применения 0 ставки пакет документов подать обязаны.

  26. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    не понял!...даже если ОС, приобретено без НДС, и через некоторое время продается на экспорт, то тоже надо надо доначислить на стоимость ОС НДС по ставке 18 %, и + к этому указать эту же сумму в Разделе 4 и подать в налоговую (Надо тогда было до 20-го января) документы по ст. 165 нк!..так чтоль получается?..уляля

  27. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    то тоже надо надо доначислить на стоимость ОС НДС по ставке 18 %,
    Откуда вывод? И какая разница у кого куплен товар, плательщика или неплательщика? Вы же плательщик НДС.

  28. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    итак ,Тоня..порядок всё таки действий мой каков?
    "Вы же плательщик НДС"..но ведь ставка 0%, где (в каком разделе декларации НДС я должен начислить НДС, на стоиомость проданного ОС?..или, дайте по-жа ссылку на какой нить норматив .док-т чтоб я додумал сам ситуацию, , а то что то не пойму я как мне правильно сделать?!

  29. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    но ведь ставка 0%
    Но ведь ее применение еще и подтвердить надо. Иначе ставка превратится в 18%.
    в каком разделе декларации НДС я должен начислить НДС,
    Пока ни в каком, если необходимые документы не собраны. На этот процесс вам дано 180 дней с даты отгрузки, если оборудование продано в Казахстан (учитываем название ветки)

  30. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    извиняюсь, Ос продано в Узбекистан, проезжает машина через Казахстан...
    что то не полностью я вник, в данные опреации экспорта!
    Обычный экспорт мне понятен, я его провожу, подтверждаю!
    а вот данная сделка меня смущает! Про то что подтвердить надо, согласен, сейчас только дошло!
    Я думал, ну раз купили без ндс, то и при продаже по 0% не надо подтверждать!...
    с 01-07-2010г. отметка на обороте ГТД и СМР не нужна, следовательно все документы у меня на сегодня(21-01-2010г) собраны!Как мне тогда поступить:
    -сдать уточненный расчет за 4кв2010г. с указанием суммы НДС от стоимости проданного ОС в Разделе"реализация , и соответ-н ов Разделе 4?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)