работаю в программе Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.25.9)

отдаем на безвозмездной основе во временное пользование ОС.
сделала проводки 01 "ОС переданные"-01"ОС в нашей организации"
02"ОС в нашей организации"-02"ОС переданны"

теперь мне надо, чтобы амортизация, начиная с декабря, в БУ начислялась на 91 счет вместо ранее 26, а в НУ не начислялась вообще.

нашла документы "изменение способа отражения расходов на амортизацию", но это ничего не дало. программа, перестала вообще начислять амортизацию, в чем проблема догадываюсь - захожу в карточку ОС, там в при первоначальном приеме на баланс заведено "начислять амо-ию на 02"ОС в нашей орг". Учитывать ОС на 01"ОС в нашей орг."

соответсвенно после моих операций программа не видит сумму ОС на 01 и не считатет аморти-ию.

а вот как сделат ьчтобы все считалось правильно?